2017-42 草莓视频黄污污污股份關於續(xù)聘(pìn)會計師事務所(suǒ)的公告
更新(xīn)時間:2017-11-27
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證券代碼:600379 證券簡稱:草莓视频黄污污污股份 編(biān)號: 2017-42
陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司
關於續聘(pìn)會(huì)計師事務所的公告
本公司董(dǒng)事會及全體董事保證本公告內容不存在任(rèn)何虛假記載(zǎi)、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其(qí)內容的真實性、準確性(xìng)和(hé)完整性承擔個別及連帶責任。
陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年11月24日(rì)召開的第六屆董事會第八次(cì)會議審議並通過了《關於續聘會計師事務所的提案》,提(tí)議續聘信永中和會計師事務所為公司提供2017年度財務審計(jì)和內控(kòng)審計服(fú)務,聘期一年。且同意將該議案提交公(gōng)司股東大會審議,並提請股東大會授權董事會決定(dìng)並支付相關審計費用。
信永中和會計(jì)師事務所具備財政部和中國證(zhèng)券(quàn)監督管理委員會認可的執行(háng)證券、期貨相關業務的(de)從業資格,自2009年至今為公司提供年度財務審(shěn)計服務,並自2012年(nián)起為公司提供內(nèi)控審計服務,工作認真負責(zé),能夠恪守獨立、客觀、公正的原則,真實、準確地對公司的年度財(cái)務狀(zhuàng)況和經營成果進行評價(jià)。同時,作為(wéi)公司(sī)的(de)內部控製審(shěn)計機構,能夠依據(jù)《企業內部控製基本規範》、《企業(yè)內部控製(zhì)應用指引》、《企業內部控製評價指引》的規定,對公司內部控製的(de)有效性進行審計,提出合理(lǐ)化建議,進一步完善了公司(sī)內部控製體係和規範(fàn)運作。依據(jù)公司董事會審計委員會的提案,董事會提議續聘信永中和會計師事務所繼續為公司提供2017年度財務審(shěn)計服務(wù)和2017年度(dù)內控審計服務(wù)。
本(běn)議案尚需提交公司股東大會審議,會議召開時間待確定後另行(háng)通(tōng)知。
特此公告(gào)。
陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公(gōng)司
董事會
2017年11月27日(rì)